Detail faktúry DF2024/251

Číslo faktúry:
DF2024/251
Číslo zmluvy:
1047/2022
Popis plnenia:
Elektrina 5/2024 TJ, Zdravotné stredisko, KD Repáky, Ocu, VO, bytovky, ZPS- bud.664, budova služieb - múzeum
Cena:
403,29 EUR
Odberateľ:
Obec Dolná Súča
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO:
35743565
Dátum doručenia:
2. 5. 2024
Dátum splatnosti:
5. 5. 2024
Dátum úhrady:
3. 5. 2024
Dátum vystavenia:
1. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
20. 5. 2024

Projekty a dotácie